Propuesta de un modelo de sistema de control interno en la empresa ABC S.A.S.

dc.contributor.advisorPinzon, Libardospa
dc.contributor.authorSantos Pelufo, Skeillynspa
dc.coverage.spatialSanta Marta-Magdalena (Colombia)spa
dc.creator.cedula20211723387spa
dc.date.accessioned2022-02-16T13:49:34Z
dc.date.available2022-02-16T13:49:34Z
dc.date.issued2021-11-29spa
dc.description.abstractThe object of study of this work corresponds to the elaboration of a proposal where the guidelines required for the design of a solid internal control system that is aligned with the needs of the company are evidenced. The foregoing in order to monitor and control the different operations and thus ensure that the organization has support when it comes to achieving institutional objectives, for this it was necessary to evaluate the internal control system currently implemented by the company, carry out a diagnosis and finally propose a proposal for an internal control model based on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)eng
dc.description.abstractEl objeto de estudio de este trabajo corresponde a la elaboración de una propuesta donde se evidencien los lineamientos requeridos para el diseño de un sistema de control interno sólido que vaya alineado con las necesidades de la empresa. Lo anterior con el fin de realizar seguimientos y control a las diferentes operaciones y así lograr que la organización cuente con un respaldo a la hora alcanzar los objetivos institucionales para ello fue necesario evaluar el sistema de control interno actualmente implementa la empresa, realizar un diagnóstico y finalmente plantear una propuesta de un modelo de control interno basado en el comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway (COSO)spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.description.degreetypeMonografíaspa
dc.description.notesPresencialspa
dc.identifier.bibliographicCitationFeria, Y.H. (2017) Importancia del control interno como herramienta en la detección y prevención de riesgos empresariales. ZARZALspa
dc.identifier.bibliographicCitationIsi, B.R. (2018) creación de asesorías contables tributarias y de sistemasspa
dc.identifier.bibliographicCitationIsi, B.R. (2018) creación de asesorías contables tributarias y de sistemas Santa Martaspa
dc.identifier.bibliographicCitationMendoza- Zamora, W.M (2018). El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público. Ecuadorspa
dc.identifier.bibliographicCitationPerez, Zarate. Diseño Metodológico en Colombiaspa
dc.identifier.bibliographicCitationRestrepo, V.C. (2019) Analisis e implementación de mejoras del sistema de control interno de la empresa Corcel consultoria e inventoríaspa
dc.identifier.bibliographicCitationRonald Robert Rivera Cáceres, Y.R. (2018). Propuesta para el diseño de un sistema de control interno administrativo y contable, basado en el modelo coso, para la empresa Santa Martaspa
dc.identifier.bibliographicCitationSaboya, M.R (2014) la importancia del control interno administrativo y financiero. Bogotá.spa
dc.identifier.bibliographicCitationVanessa Carolina Camacho cantillo Liliana Patricia redondo Restrepo 2019 análisis e implementación de las mejores del sistema de control interno de la empresa corsair consultorías e interventorías limitadaspa
dc.identifier.bibliographicCitationFonseca,O. 2011 sistema de control interno para las organizaciones. Lima Mendoza 2018. El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector públicospa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Antonio Nariñospa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UANspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/spa
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5894
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñospa
dc.publisher.campusSanta Martaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsAcceso abierto
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectSistemas de control interno, gestión financiera, riesgo, análisis de la información, mejoramiento continuoes_ES
dc.subject.keywordInternal control systems, financial management, risk, information analysis, continuous improvementes_ES
dc.titlePropuesta de un modelo de sistema de control interno en la empresa ABC S.A.S.es_ES
dc.typeTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dcterms.audienceGeneralspa
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