Propuesta de un modelo de sistema de control interno en la empresa ABC S.A.S.
dc.contributor.advisor | Pinzon, Libardo | spa |
dc.contributor.author | Santos Pelufo, Skeillyn | spa |
dc.coverage.spatial | Santa Marta-Magdalena (Colombia) | spa |
dc.creator.cedula | 20211723387 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T13:49:34Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T13:49:34Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | spa |
dc.description.abstract | The object of study of this work corresponds to the elaboration of a proposal where the guidelines required for the design of a solid internal control system that is aligned with the needs of the company are evidenced. The foregoing in order to monitor and control the different operations and thus ensure that the organization has support when it comes to achieving institutional objectives, for this it was necessary to evaluate the internal control system currently implemented by the company, carry out a diagnosis and finally propose a proposal for an internal control model based on the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) | eng |
dc.description.abstract | El objeto de estudio de este trabajo corresponde a la elaboración de una propuesta donde se evidencien los lineamientos requeridos para el diseño de un sistema de control interno sólido que vaya alineado con las necesidades de la empresa. Lo anterior con el fin de realizar seguimientos y control a las diferentes operaciones y así lograr que la organización cuente con un respaldo a la hora alcanzar los objetivos institucionales para ello fue necesario evaluar el sistema de control interno actualmente implementa la empresa, realizar un diagnóstico y finalmente plantear una propuesta de un modelo de control interno basado en el comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión Treadway (COSO) | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.description.degreetype | Monografía | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Feria, Y.H. (2017) Importancia del control interno como herramienta en la detección y prevención de riesgos empresariales. ZARZAL | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Isi, B.R. (2018) creación de asesorías contables tributarias y de sistemas | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Isi, B.R. (2018) creación de asesorías contables tributarias y de sistemas Santa Marta | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Mendoza- Zamora, W.M (2018). El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público. Ecuador | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Perez, Zarate. Diseño Metodológico en Colombia | spa |
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dc.identifier.bibliographicCitation | Ronald Robert Rivera Cáceres, Y.R. (2018). Propuesta para el diseño de un sistema de control interno administrativo y contable, basado en el modelo coso, para la empresa Santa Marta | spa |
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dc.identifier.bibliographicCitation | Vanessa Carolina Camacho cantillo Liliana Patricia redondo Restrepo 2019 análisis e implementación de las mejores del sistema de control interno de la empresa corsair consultorías e interventorías limitada | spa |
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dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5894 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Santa Marta | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Sistemas de control interno, gestión financiera, riesgo, análisis de la información, mejoramiento continuo | es_ES |
dc.subject.keyword | Internal control systems, financial management, risk, information analysis, continuous improvement | es_ES |
dc.title | Propuesta de un modelo de sistema de control interno en la empresa ABC S.A.S. | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
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