Propuesta de modelo de control interno para el área de facturación y cartera para la empresa Agencia de Aduanas Valley Groups S.A.S de la ciudad de Cali Valle a partir de la metodología COSO

dc.contributor.advisorUmaña García, Jose Mauriciospa
dc.contributor.authorLeal Ramírez, Vivian Katherinespa
dc.coverage.spatialPalmira ( Valle del Cauca)spa
dc.creator.cedula20211714927spa
dc.date.accessioned2022-02-16T22:09:55Z
dc.date.available2022-02-16T22:09:55Z
dc.date.issued2021-11-29spa
dc.description.abstractThe company Agencia de Aduanas Valley Groups S.A.S was born with the fundamental ob jective of providing customs brokerage services and initially offering logistics solutions to Vallecaucan companies in their need to import and export their products.eng
dc.description.abstractLa empresa Agencia de Aduanas Valley Groups S.A.S nace con el objetivo fundamental de brindar servicios de intermediación aduanera y ofrecer soluciones logísticas inicialmente a las empresas Vallecaucanas en su necesidad de importar y exportar sus productos.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.description.degreetypeMonografíaspa
dc.description.notesPresencialspa
dc.identifier.bibliographicCitationPWC. (2013). Control Interno - Marco Integrado Marco y Apéndices. Españaspa
dc.identifier.bibliographicCitationRending, K. F., Sobel, P. J., Anderson, U. L., Head, M. J., Ramamoorti, S., & Salamasick, M. (2009). Auditoría Interna: Servicios de aeguramiento y consultoría. Estados Unidos de Norteamerica: La fundación de ivestigaciones del IIA.spa
dc.identifier.bibliographicCitationInstituto Mexicano de contadores públicos (1982). IMCP. Facultad de ciencias contables, económicas y administrativas. http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse83.html.spa
dc.identifier.bibliographicCitationYanel Blanco Luna. s.f (Blanco, 1988). Facultad de ciencias contables, económicas y administrativas. http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse83.html.spa
dc.identifier.bibliographicCitationInstituto Mexicano de contadores públicos. octubre de 1992. (COSO, 1992). Facultad de ciencias contables, económicas y administrativas.http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse83.htmlspa
dc.identifier.bibliographicCitationControl Interno – Marco Integrado - Mayo 2013. (PWC, 2013). Universidad del Norte. https://www.uninorte.edu.co/web/auditoria/articulos-de-interes/- /blogs/control-interno-conceptos-fundamentales.spa
dc.identifier.bibliographicCitationPWC. (2013). Control Interno - Marco Integrado Marco y Apéndices. España. https://www.uninorte.edu.co/web/auditoria/articulos-de-interes/-/blogs/controlinterno-conceptos-fundamentales.spa
dc.identifier.bibliographicCitationRending, K. F., Sobel, P. J., Anderson, U. L., Head, M. J., Ramamoorti, S., & Salamasick, M. (2009). Auditoría Interna: Servicios de aeguramiento y consultoría. Estados Unidos de Norteamerica: La fundación de ivestigaciones del IIA. https://www.uninorte.edu.co/web/auditoria/articulos-de-interes/- /blogs/control-interno-conceptos-fundamentales.spa
dc.identifier.bibliographicCitationRedondo. (1993). Curso Práctico de Contabilidad General. Décima Edición. Editorial Centro Contable Venezolano. Venezuela. pág. 267. https://www.monografias.com/trabajos104/control-interno-y-sus-conceptos/controlinterno-y-sus-conceptos.shtml.spa
dc.identifier.bibliographicCitationHolmes. (1994). Auditorías Principios y Procedimientos. Editorial Limusa. México. Pág. 3. https://www.monografias.com/trabajos104/control-internoy-sus-conceptos/control-interno-y-sus-conceptos.shtml.spa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Antonio Nariñospa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UANspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/spa
dc.identifier.urihttp://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5908
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Antonio Nariñospa
dc.publisher.campusPalmiraspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsAcceso abierto
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectMetodología COSO Ies_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectProcedimientoes_ES
dc.subjectRiesgo.es_ES
dc.subject.keywordCOSO I methodologyes_ES
dc.subject.keywordInventoryes_ES
dc.subject.keywordManagementes_ES
dc.subject.keywordRiskes_ES
dc.titlePropuesta de modelo de control interno para el área de facturación y cartera para la empresa Agencia de Aduanas Valley Groups S.A.S de la ciudad de Cali Valle a partir de la metodología COSOes_ES
dc.typeTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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