Propuesta de modelo de control interno para el área de facturación y cartera para la empresa Agencia de Aduanas Valley Groups S.A.S de la ciudad de Cali Valle a partir de la metodología COSO
dc.contributor.advisor | Umaña García, Jose Mauricio | spa |
dc.contributor.author | Leal Ramírez, Vivian Katherine | spa |
dc.coverage.spatial | Palmira ( Valle del Cauca) | spa |
dc.creator.cedula | 20211714927 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T22:09:55Z | |
dc.date.available | 2022-02-16T22:09:55Z | |
dc.date.issued | 2021-11-29 | spa |
dc.description.abstract | The company Agencia de Aduanas Valley Groups S.A.S was born with the fundamental ob jective of providing customs brokerage services and initially offering logistics solutions to Vallecaucan companies in their need to import and export their products. | eng |
dc.description.abstract | La empresa Agencia de Aduanas Valley Groups S.A.S nace con el objetivo fundamental de brindar servicios de intermediación aduanera y ofrecer soluciones logísticas inicialmente a las empresas Vallecaucanas en su necesidad de importar y exportar sus productos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.description.degreetype | Monografía | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | PWC. (2013). Control Interno - Marco Integrado Marco y Apéndices. España | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rending, K. F., Sobel, P. J., Anderson, U. L., Head, M. J., Ramamoorti, S., & Salamasick, M. (2009). Auditoría Interna: Servicios de aeguramiento y consultoría. Estados Unidos de Norteamerica: La fundación de ivestigaciones del IIA. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Instituto Mexicano de contadores públicos (1982). IMCP. Facultad de ciencias contables, económicas y administrativas. http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse83.html. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Yanel Blanco Luna. s.f (Blanco, 1988). Facultad de ciencias contables, económicas y administrativas. http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse83.html. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Instituto Mexicano de contadores públicos. octubre de 1992. (COSO, 1992). Facultad de ciencias contables, económicas y administrativas.http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse83.html | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Control Interno – Marco Integrado - Mayo 2013. (PWC, 2013). Universidad del Norte. https://www.uninorte.edu.co/web/auditoria/articulos-de-interes/- /blogs/control-interno-conceptos-fundamentales. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | PWC. (2013). Control Interno - Marco Integrado Marco y Apéndices. España. https://www.uninorte.edu.co/web/auditoria/articulos-de-interes/-/blogs/controlinterno-conceptos-fundamentales. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rending, K. F., Sobel, P. J., Anderson, U. L., Head, M. J., Ramamoorti, S., & Salamasick, M. (2009). Auditoría Interna: Servicios de aeguramiento y consultoría. Estados Unidos de Norteamerica: La fundación de ivestigaciones del IIA. https://www.uninorte.edu.co/web/auditoria/articulos-de-interes/- /blogs/control-interno-conceptos-fundamentales. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Redondo. (1993). Curso Práctico de Contabilidad General. Décima Edición. Editorial Centro Contable Venezolano. Venezuela. pág. 267. https://www.monografias.com/trabajos104/control-interno-y-sus-conceptos/controlinterno-y-sus-conceptos.shtml. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Holmes. (1994). Auditorías Principios y Procedimientos. Editorial Limusa. México. Pág. 3. https://www.monografias.com/trabajos104/control-internoy-sus-conceptos/control-interno-y-sus-conceptos.shtml. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5908 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Palmira | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Metodología COSO I | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Procedimiento | es_ES |
dc.subject | Riesgo. | es_ES |
dc.subject.keyword | COSO I methodology | es_ES |
dc.subject.keyword | Inventory | es_ES |
dc.subject.keyword | Management | es_ES |
dc.subject.keyword | Risk | es_ES |
dc.title | Propuesta de modelo de control interno para el área de facturación y cartera para la empresa Agencia de Aduanas Valley Groups S.A.S de la ciudad de Cali Valle a partir de la metodología COSO | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
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